江苏省支付清算服务协会财务监督委员会工作规则
第一章 总 则
第一条 为保障江苏省支付清算服务协会(以下简称“协会”)财务工作的有序进行,不断提高会计信息质量,增加财务核算工作的透明度,根据《十大正规博彩公司网站》设立财务监督委员会(以下简称“财监委”),并制定本规则。
第二条 财监委工作原则
(一)合法性原则。国家有关法律、法规及财务制度是财监委及其成员的行为准则,财务监督应以国家有关法律、法规及财务制度为准绳,实行依法监督。
(二)客观公正原则。财监委及其成员在进行监督时,应站在客观、公正的立场上,排除种种不良因素的干扰,以事实为依据作出客观公正的评价。
(三)与实际工作相结合原则。财监委及其成员在进行监督时,既要严格按照国家方针、政策、法规制度办事,敢于反映真实情况,也要充分结合客观实际,灵活运用各项规章制度,不能一概而论、教条主义。
第二章 财监委性质及其职
第三条 财监委是江苏省支付清算服务协会常设财务监督机构,对协会理事会负责。
第四条 财监委由会员单位派员组成,对协会财务收支进行监督。会员单位对协会的开支如有质疑,可提请财监委调阅有关会计资料进行审核。
第五条 财监委负责推荐会计师事务所,对协会上一年度的财务收支进行审计。会计师事务所出具的审计报告报财监委和常务副会长审阅后,向相关会议报告。
第三章 财监委组织机构
第六条 财监委成员单位原则上由协会秘书处推选,经常务理事会会议表决通过。其中,国有银行1家,股份制银行2家,银行卡清算服务组织机构1家,非金融支付机构1家。
第七条 财监委成员由各成员单位选派2名代表组成,共10人。其中设主任一名,副主任1-2人,由协会秘书处推荐,提交常务理事会决定。
第八条 财监委成员实行常任制,任期三年,届满后实行换届任免。
第九条 财监委成员可连任,但连任期限不得超过两届。若届内财监委成员因工作变动等原因需做调整,须经协会秘书处重新推选,报协会会长和常务副会长审批通过。
第十条 财监委成员应认真学习和掌握有关财务工作的政策和规定,严格按照财务制度履行监督职责,不得利用委员之职谋取不当权利。
第四章 监督检查内容及程序
第十一条 日常工作监督(一)会员单位对以下事项有质疑的,可填写《十大博彩正规平台网站》(见附表),提请财监委调阅有关会计资料进行审核。
1.会计人员任职资格;
2.财务收支情况;
3.财务审批制度执行情况;
4.理事会(或常务理事会)有关财务事项决定的执行情况;
5.固定资产使用管理情况;
6.其他与财务管理相关的情况。
(二)财监委接到《十大博彩正规平台网站》后5个工作日内,由财监委主任负责组成调查小组并对有关会计凭证资料进行审核。调查小组成员不得少于3人。
(三)调查小组在监督审查日后的15个工作日内形成书面意见,经财监委主任审批同意后,分别报协会秘书处和相关会员单位,并对审查结果在最近一次的理事会会议上进行披露。
第十二条 年终审计
(一)由财监委推荐会计师事务所,报请理事会(或常务理事会)会议通过。
(二)会计师事务所出具的审计报告分别报财监委和常务副会长,财监委主任在理事会会议上汇报审计报告。
(三)对审计报告中提出的财务相关问题,财监委责成协会财务部门限期整改,并将整改情况在15个工作日内上报财监委。
第五章 附 则
第十三条 本规则与上级主管单位有关规定相抵触时,按国家或上级主管单位规定执行。
第十四条 本规则根据协会实际情况,由财监委负责修改完善。
第十五条 本规则由财务监督委员会负责解释。
第十六条 本规则自2012年10月24日之日起施行。
附表:
监督审查申请表
附件2
江苏省支付清算服务协会财务监督委员会成员名单
第一章 总 则
第一条 为保障江苏省支付清算服务协会(以下简称“协会”)财务工作的有序进行,不断提高会计信息质量,增加财务核算工作的透明度,根据《十大正规博彩公司网站》设立财务监督委员会(以下简称“财监委”),并制定本规则。
第二条 财监委工作原则
(一)合法性原则。国家有关法律、法规及财务制度是财监委及其成员的行为准则,财务监督应以国家有关法律、法规及财务制度为准绳,实行依法监督。
(二)客观公正原则。财监委及其成员在进行监督时,应站在客观、公正的立场上,排除种种不良因素的干扰,以事实为依据作出客观公正的评价。
(三)与实际工作相结合原则。财监委及其成员在进行监督时,既要严格按照国家方针、政策、法规制度办事,敢于反映真实情况,也要充分结合客观实际,灵活运用各项规章制度,不能一概而论、教条主义。
第二章 财监委性质及其职
第三条 财监委是江苏省支付清算服务协会常设财务监督机构,对协会理事会负责。
第四条 财监委由会员单位派员组成,对协会财务收支进行监督。会员单位对协会的开支如有质疑,可提请财监委调阅有关会计资料进行审核。
第五条 财监委负责推荐会计师事务所,对协会上一年度的财务收支进行审计。会计师事务所出具的审计报告报财监委和常务副会长审阅后,向相关会议报告。
第三章 财监委组织机构
第六条 财监委成员单位原则上由协会秘书处推选,经常务理事会会议表决通过。其中,国有银行1家,股份制银行2家,银行卡清算服务组织机构1家,非金融支付机构1家。
第七条 财监委成员由各成员单位选派2名代表组成,共10人。其中设主任一名,副主任1-2人,由协会秘书处推荐,提交常务理事会决定。
第八条 财监委成员实行常任制,任期三年,届满后实行换届任免。
第九条 财监委成员可连任,但连任期限不得超过两届。若届内财监委成员因工作变动等原因需做调整,须经协会秘书处重新推选,报协会会长和常务副会长审批通过。
第十条 财监委成员应认真学习和掌握有关财务工作的政策和规定,严格按照财务制度履行监督职责,不得利用委员之职谋取不当权利。
第四章 监督检查内容及程序
第十一条 日常工作监督(一)会员单位对以下事项有质疑的,可填写《十大博彩正规平台网站》(见附表),提请财监委调阅有关会计资料进行审核。
1.会计人员任职资格;
2.财务收支情况;
3.财务审批制度执行情况;
4.理事会(或常务理事会)有关财务事项决定的执行情况;
5.固定资产使用管理情况;
6.其他与财务管理相关的情况。
(二)财监委接到《十大博彩正规平台网站》后5个工作日内,由财监委主任负责组成调查小组并对有关会计凭证资料进行审核。调查小组成员不得少于3人。
(三)调查小组在监督审查日后的15个工作日内形成书面意见,经财监委主任审批同意后,分别报协会秘书处和相关会员单位,并对审查结果在最近一次的理事会会议上进行披露。
第十二条 年终审计
(一)由财监委推荐会计师事务所,报请理事会(或常务理事会)会议通过。
(二)会计师事务所出具的审计报告分别报财监委和常务副会长,财监委主任在理事会会议上汇报审计报告。
(三)对审计报告中提出的财务相关问题,财监委责成协会财务部门限期整改,并将整改情况在15个工作日内上报财监委。
第五章 附 则
第十三条 本规则与上级主管单位有关规定相抵触时,按国家或上级主管单位规定执行。
第十四条 本规则根据协会实际情况,由财监委负责修改完善。
第十五条 本规则由财务监督委员会负责解释。
第十六条 本规则自2012年10月24日之日起施行。
附表:
监督审查申请表
申请单位信息 | 单位名称 | ||
联系人姓名 | |||
联系电话 | |||
申请审查事项 | |||
举证材料 | |||
核实情况 | 调查小组成员签名: | ||
附件2
江苏省支付清算服务协会财务监督委员会成员名单
委员会职务 | 姓 名 | 工作单位 | 职务 |
主任 | 樊庆刚 | 建设银行江苏省分行 | 副行长 |
副主任 | 何宝海 | 建设银行江苏省分行 | 专业技术四级(副总) |
委员 | 郑卫军 | 中信银行南京分行 | 副总经理 |
委员 | 周 静 | 中信银行南京分行 | |
委员 | 金文萍 | 中国银行苏州分行 | 总经理 |
委员 | 苏晓东 | 中国银行苏州分行 | |
委员 | 杨 琪 | 银联股份有限公司江苏分公司 | 经理 |
委员 | 高雪娟 | 银联股份有限公司江苏分公司 | |
委员 | 吴红缨 | 通联支付江苏分公司 | 副总经理 |
委员 | 桂毅茜 | 通联支付江苏分公司 |